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索 引 号: 11450702008112920U/2017-28075 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区司法局 成文日期: 2017-10-23
发布日期: 2017-10-23
标  题:

钦南区司法局2016年度部门决算


钦南区司法局2016年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施。

2、指导、监督和管理全区社区矫正工作。

3、指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作。

4、指导、监督全区司法行政系统戒毒场所管理工作。

5、指导、监督和管理全区的律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构。

6、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作。

7、指导、管理全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理。

8、指导全区司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

    9监督管理全区的法律援助工作。

10、负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

11、指导、监督全区司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

12承办区人民政府交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

钦南区司法局2016年部门决算反映了钦南区司法局本级、所属14个司法所、区法律援助中心所有的收入和支出决算。

第二部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计624.97万元。其中:

财政拨款收入624.97万元,为钦南区本级财政当年拨付的资金。

    (二)支出总计624.97万元。其中:

1.一般公共服务(类)0.60万元:主要用于司法行政业务。

2、公共安全(类)550.42万元,主要用于司法行政工作、人民调解和基层法律服务、社区矫正、刑释解教、普法宣传、法律援助等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)24.42万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)19.86万元:主要用于按照行政机关在职干部职工工资总额的一定比例的医疗保险和职工医疗补助经费。

5、住房保障支出(类)29.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区司法局财政拨款收入624.97万元(其中:一般公共预算财政拨款624.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少83.67万元,主要原因是:项目资金减少。

钦南区司法局2016年度财政拨款支出624.97万元,比2015年度减少83.67万元,主要原因是:项目资金减少。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出624.97万元,其中:基本支出440.11万元,项目支出184.86万元。具体支出情况如下:

1、其他共产党事务支出0.60万元:主要用于司法行政业务。

2、行政运行366.16万元:主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

3、一般行政管理事务49.78万元:主要用于开展司法行政业务。

4、基层司法业务68.31万元:主要用于基层司法所开展人民调解和提供基层法律服务等业务。

5、法律援助2.74万元:主要用于开展法律援助业务。

6、其他司法支出63.44万元:主要用于开展社区矫正、刑释解教、普法宣传等方面的支出。

7、未归口管理的行政单位离退休23.58万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出0.84万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

9、行政单位医疗19.86万元,用于委局干部职工本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10、住房公积金29.68万元,用于按照国家政策规定为干部职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区司法局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出440.11万元,其中:人员经费376.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费63.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区司法局2016年一般公共预算财政拨款项目支出184.86万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、被撞购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.80万元,支出决算8.78万元,完成年初预算的99.77%;支出决算数比2015年度减少0.02万元,下降0.22%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。 

(二)2016年度公务接待费支出0.31万元,同比减少0.04万元,下降11.43%。主要用于上级部门、兄弟市县司法局等相关人员到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。2016年本单位公务接待共5批次、共计46人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,按照有关文件规定,控制接待人数和接待标准,接待数量减少。

(三)2016年度公务用车费支出8.47万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的96.25 %,同比减少3.96万元,下降31.86%。

2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用数据的统计对比分析等管理,从严控制了车辆经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:一是我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用数据的统计对比分析等管理,从严控制了车辆经费支出。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出63.34万元,比2015年减少6.52万元,下降9.33%。主要原因是:厉行节约,节省公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额34.18万元,其中:政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出10.69万元、政府采购服务支出6.65万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

    第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

624.97

一、一般公共服务支出

0.60

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

550.42

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.42

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

29.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

624.97

本年支出合计

624.97

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

624.97 

合计

 624.97

         

 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

624.97

624.97

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

550.42

550.42

 

 

 

 

 

 

20406

司法

550.42

550.42

 

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

366.16

366.16

 

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

49.78

49.78

 

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

68.31

68.31

 

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

2.74

2.74

 

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

63.44

63.44

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.42

24.42

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

23.58

23.58

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.86

19.86

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.86

19.86

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19.86

19.86

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

624.97

440.11

184.86

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

204

公共安全支出

550.42

366.16

184.26

 

 

 

 

20406

司法

550.42

366.16

184.26

 

 

 

 

2040601

  行政运行

366.16

366.16

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

49.78

 

49.78

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

68.31

 

68.31

 

 

 

 

2040607

  法律援助

2.74

 

2.74

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

63.44

 

63.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.42

24.42

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

23.58

23.58

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.86

19.86

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19.86

19.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.68

29.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.68

29.68

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

 

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

624.97

一、一般公共服务支出

31

0.60

0.60

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

550.42

550.42

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

24.42

24.42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

19.86

19.86

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

29.68

29.68

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

624.97

本年支出合计

77

624.97

624.97

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

624.97

总计

83

624.97

624.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

合计

 

 

 

 

624.97

440.11

184.86

624.97

440.11

184.86

 

 

 

 

201

般公共服务支出

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

550.42

366.16

184.26

550.42

366.16

184.26

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

550.42

366.16

184.26

550.42

366.16

184.26

 

 

 

 

2040602

  行政运行

 

 

 

366.16

366.16

 

366.16

366.16

 

 

 

 

 

2040604

  一般行政事务

 

 

 

49.78

 

49.78

49.78

 

49.78

 

 

 

 

2040607

  基层司法业务

 

 

 

68.30

 

68.30

68.30

 

68.30

 

 

 

 

2040607  

  法律援助

 

 

 

2.74

 

2.74

2.74

 

2.74

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

 

 

 

63.44

 

63.44

63.44

 

63.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

24.42

24.42

 

24.42

24.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

24.42

24.42

 

24.42

24.42

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

23.58

23.58

 

23.58

23.58

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

0.84

0.84

 

0.84

0.84

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

19.86

19.86

 

19.86

19.86

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

19.86

19.86

 

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

19.86

19.86

 

19.86

19.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

29.68

29.68

 

29.68

29.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

29.68

29.68

 

29.68

29.68

 

 

 

 

 

2210201     

  住房公积金

 

 

 

29.68

29.68

 

29.68

29.68

 

 

 

 

 
                                                     

 

 

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钦南区司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 


 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

624.97

440.11

184.86

 

201

一般公共服务支出

0.60

 

0.60

 

20136

其他共产党事务支出

0.60

 

0.60

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.60

 

0.60

 

204

公共安全支出

550.42

366.16

184.26

 

20406

司法

550.42

366.16

184.26

 

2040601

  行政运行

366.16

366.16

 

 

2040602

  一般行政管理事务

49.78

 

49.78

 

2040604

  基层司法业务

68.31

 

68.31

 

2040607

  法律援助

2.74

 

2.74

 

2040699

  其他司法支出

63.44

 

63.44

 

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.42

24.42

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

23.58

23.58

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.84

0.84

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.86

19.86

 

 

21005

医疗保障

19.86

19.86

 

 

2100501

  行政单位医疗

19.86

19.86

 

 

221

住房保障支出

29.68

29.68

 

 

22102

住房改革支出

29.68

29.68

 

 

2210201

  住房公积金

29.68

29.68

 

 
                   

 

 


<

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

440.11

376.77

63.34

工资福利支出

323.51

323.51

 

基本工资

145.70

145.70

 

津贴补贴

116.17

116.17

 

奖金

40.94

40.94

 

其他社会保障缴费

20.70

20.70

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

63.34

 

63.34

办公费

12.61

 

12.61

印刷费

0.36

 

0.36

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

2.21

 

2.21

电费

4.36

 

4.36

邮电费

0.16

 

0.16

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

13.16

 

13.16

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

3.37

 

3.37

租赁费

 

 

 

会议费

2.22

 

2.22

培训费

3.61

 

3.61

公务接待费

0.31

 

0.31

专用材料费

 

 

 

被装购置费

15.60

 

15.60

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

3.19

 

3.19

其他交通费用

1.90

 

1.90

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

53.26

53.26

 

离休费

 

 

 

退休费

17.51

17.51

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

0.12

0.12

 

生活补助

4.35

4.35

 

救济费

 

 

 

医疗费

 

 

 

助学金

 

 

 

奖励金

 1.60

 1.60

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

29.68

29.68

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

其他基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

产权参股