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索 引 号: 11450702559430271E/2017-30526 主题分类: 其他
发文机关: 钦南区工信局 成文日期: 2017-10-25
发布日期: 2017-10-25 17:10
标  题:

钦南区工业和信息化局2016年度部门决算


钦南区工业和信息化局2016年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。二是制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。三是负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。四是监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。五是拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。六是负责全区工业和信息化相关行业的管理工作;负责全区蚕丝绸管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。七是承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。八是拟订全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。九是负责区工业园区管理,指导协调各镇(场)工业园区工作,拟订全区工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施;负责指导全区承接产业转移工作。十是推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。十一是负责全区中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责乡村集体所有制企业设立的审批及乡镇企业设立的备案工作。十二是统筹推进全区信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。十三是承担全区民用爆破器材流通的行业管理。十四是承担相关信息安全管理的责任,负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。十五是负责制定全区工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施,负责企业干部职工教育、岗位培训工作;负责全区工程、经济系列初级专业技术职务资格评审和工程、经济系列中级专业技术职务资格申报工作,以及全区企业职工教育专业技术职务资格的评审工作。十六是承办钦南区人民政府和钦州市工业和信息化委员会交办的其它事项。

 二、部门决算单位构成

我局为政府机构,内设七个股(室)。

我局下属事业机构:钦南区节能监察中心。

挂靠我局的事业单位有:钦州坭兴陶工艺美术研究所,现实有人数22人,离退休人员39个,其中离休1人,退休37人,遗属1人,均为财政全额拨款。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计715.5078万元。其中:

1.财政拨款收入715.5078万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他

收入的结转和结余。

(二)支出总计715.5078万元。其中:

1.一般公共服务(类)0.385万元:主要用于日常办公。

2.社会保障和就业(类)201.0799万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.1358万元:主要用于职工医疗保障。

4.资源勘探信息等支出(类)486.9672万元:主要用于行政运行及工业信息产业支持。

5.住房保障支出(类)15.9399万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区工业和信息化局2016年度财政拨款收入715.5078万元(其中:一般公共预算财政拨款715.5078万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少34.71万元, 主要原因是:黎合江工业园管委人员划出。

钦南区工业和信息化局2016年度财政拨款支出715.5078万元,比2015年度减少34.71万元, 主要原因是:黎合江工业园管委人员划出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区工业和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出715.5078万元,其中:基本支出406.06万元,项目支出    309.4478万元。具体支出情况如下:

1.行政运行486.9672万元,主要用于在职人员工资及开展业务公用经费等。

2.行政单位医疗11.1358万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金15.9399万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.社会保障和就业支出201.0799万元,主要是用于离退休及遗嘱人员工资。

5.一般公共服务支出0.385万元,主要是用于人大选举事务。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区工业和信息化局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区工业和信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出406.06万元,其中:人员经费403.3294万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障、住房公积金和、社会保障和就业支出等;公用经费2.7306万元,主要包括:办公费。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区工业和信息化局2016年一般公共预算财政拨款项目支出309.4478万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、对企业的政策性补助等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.05万元,支出决算1.3万元,完成年初预算的32.1%;支出决算数比2015年度或减少5.6万元,下降81.16%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0万元。

(二)2016年度公务接待费支出1.3万元,完成年初预算的32.1%,同比减少1.6万元,下降55.17%。主要用于公务接待。2016年本单位公务接待共30个批次、共计162人,其中:国内公务接待 30个批次、162人,国(境)外公务接待0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待少。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公务接待减少。

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

2016年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls